Участие в планировании, организации и проведении внутренних аудитов бизнес-процессов (направлений деятельности), бизнес-функций, проектов/планов/программ, структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки Общества. Оценка надежности и эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления, выявление недостатков и содействие в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по их совершенствованию Участие в планировании, организации и проведении аудита исполнения Обществом и дочерними обществами (далее – ДО) поручений государственных органов Российской Федерации по вопросам функционирования и развития электросетевого комплекса Участие в специализированных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений (мошенничества), причинения Обществу и ДО ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов и по другим фактам недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц. Участие в проведении тематических аудитов, проводимых всеми электросетевыми компаниями, входящими в Группу Россети, по конкретной теме в соответствии с единой программой аудита. Участие в организации деятельности ревизионных комиссий ДО Общества, включая разработку плана и программ проведения ревизионных проверок ДО Общества и ведение делопроизводства ревизионных комиссий ДО Общества (в том числе подготовка уведомлений, протоколов и т.п.). Участие в подготовке заключений (актов) и предписаний и рекомендаций по результатам ревизионной проверки деятельности ДО Общества. Участие в анализе результатов ревизионных проверок и информирование органов управления Общества об основных тенденциях и изменениях в ДО Общества, представление предложений по повышению эффективности деятельности. Осуществление пост-контроля и контроля за устранением подразделениями ДО Общества нарушений и недостатков, выявленных в ходе ревизионных проверок, исполнения рекомендаций и предписаний ревизионных комиссий. Участие в организации разработки корректирующих мероприятий по результатам ревизионных проверок, направленных на устранение выявленных нарушений/недостатков и реализацию рекомендаций Ревизионной комиссии Общества. Контроль за исполнением корректирующих мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений/недостатков и реализацию рекомендаций Ревизионной комиссии Общества Участие в выработке рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности Общества и ДО, совершенствованию корпоративного управления, эффективности внутренних контролей и процессов управления рисками по результатам внутренних аудитов и оценок. |